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結(jié)算勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)注意什么問題?

2023-07-20
前段時(shí)間,某品牌策劃公司因勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅問題,受到稅務(wù)稽查。
據(jù)了解,該公司于2017年至2018年期間承接了三個(gè)活動搭建工作,安排了大量臨時(shí)人員進(jìn)行布場搭建,但由于時(shí)間久遠(yuǎn)且當(dāng)時(shí)通過現(xiàn)金發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬,無法提供收款人身份證明、具體勞務(wù)時(shí)間和正式發(fā)票。
最終,稅務(wù)局認(rèn)定其虛假納稅申報(bào)企業(yè)所得稅,并處以少繳稅款50%的罰款

那么結(jié)算勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)注意什么問題?

結(jié)算勞務(wù)報(bào)酬



支付勞務(wù)報(bào)酬可以不開具發(fā)票?

答:根據(jù)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法的規(guī)定,除了500元以下零星支出可以不加具發(fā)票,可使用自制付款憑證及銀行轉(zhuǎn)賬記錄,其他情況必須開具發(fā)票,并需完成個(gè)人所得稅的代扣代繳。


支付勞務(wù)報(bào)酬每次低于800元可以不申報(bào)?

答:當(dāng)然不行!不管支付多少勞務(wù)報(bào)酬均需進(jìn)行個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào),即使每次低于800元同樣需要申報(bào),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額為0時(shí),可進(jìn)行零申報(bào)。


多人一起工作的勞務(wù)報(bào)酬可以一個(gè)人的名義開具發(fā)票?

答:多人一起工作的勞務(wù)報(bào)酬必須要分開開具發(fā)票,不能用其中一人的名義代開,否則將可能涉及虛增個(gè)人綜合所得收入。此外,企業(yè)還應(yīng)該注意,如果向多人分別支付勞務(wù)報(bào)酬,必須分別轉(zhuǎn)入不同的個(gè)人賬戶。


勞務(wù)報(bào)酬所得是否按照含增值稅收入計(jì)算個(gè)稅?

答:應(yīng)該按照不含增值稅收入,且已繳納的增值稅附征稅費(fèi),可以從不含增值稅收入中扣除后,再減除費(fèi)用。


勞務(wù)報(bào)酬能直接用支付的不含稅收入預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅嗎?

答:這種觀念肯定是錯(cuò)誤的,根據(jù)個(gè)人所得稅法規(guī)定,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬如果每次收入額在4000以下的,減除800元;如果超過4000元,則減除20%的費(fèi)用記入收入額。


勞務(wù)報(bào)酬所得年度匯算一定會退稅嗎?

答:不一定,實(shí)際情況是:對于大多數(shù)人來說,個(gè)人工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得適用稅率均在20%以下,此時(shí)年度匯算一般會退稅;但對于高收入階層或者勞務(wù)報(bào)酬每月金額在4000元以上,預(yù)扣預(yù)繳階段扣除費(fèi)用超過全年合計(jì)金額計(jì)算應(yīng)扣除的費(fèi)用,很可能需要補(bǔ)繳稅款。





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